序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧財產及商業法院 | 定暫時狀態之處分 | 民事判決 | 2024-07-29 | 113,商暫,17 | IPCV,113,商暫,17,20240729,1 |
2 | 臺灣新北地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2021-10-20 | 110,補,1517 | PCDV,110,補,1517,20211020,1 |
3 | 臺灣桃園地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-09-27 | 110,促,10519 | TYDV,110,促,10519,20210927,1 |
4 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-09-06 | 110,司促,27537 | PCDV,110,司促,27537,20210906,1 |
5 | 臺灣臺南地方法院 | 請求損害賠償 | 民事判決 | 2018-01-19 | 107,訴,31 | TNDV,107,訴,31,20180119,1 |
6 | 臺灣臺南地方法院 | 請求損害賠償 | 民事判決 | 2017-12-18 | 106,補,990 | TNDV,106,補,990,20171218,1 |
7 | 臺灣新竹地方法院 | 撤銷股東會決議 | 民事判決 | 2017-01-24 | 105,訴,633 | SCDV,105,訴,633,20170124,1 |
8 | 臺灣士林地方法院 | 損害賠償等 | 民事判決 | 2015-06-30 | 104,補,277 | SLDV,104,補,277,20150630,1 |
9 | 智慧財產法院 | 使用專利權權利金 | 民事判決 | 2013-08-23 | 102,民專抗,12 | IPCV,102,民專抗,12,20130823,1 |
10 | 智慧財產法院 | 使用專利權權利金 | 民事判決 | 2013-07-04 | 102,民專訴,50 | IPCV,102,民專訴,50,20130704,1 |
序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | 金管證審罰字第1130361816號 | 證券交易法第36條第1項第1款、第2款 | 罰金720000元 | 金管會證券期貨局 | - |
2 | 2024-11-11 | 金管證發罰字第1130361426號 | 公司法第172條之1第4項、第6項 | 罰金240000元 | 金管會證券期貨局 | - |
3 | 2024-10-04 | 金管證審罰字第1130358948號 | 證券交易法第36條第1項第1款、第2款 | 罰金480000元 | 金管會證券期貨局 | - |
4 | 2024-09-19 | 金管證發罰字第1130356318號 | 證券交易法第26條之3第8項、第178條第1項第9款及第179條、公開發行公司董事會議事辦法第17條第2項第2款 | 罰金240000元 | 金管會證券期貨局 | - |
5 | 2024-09-03 | 金管證審罰字第1130356183號 | 證券交易法第36條第1項第1款、第2款 | 罰金240000元 | 金管會證券期貨局 | - |
6 | 2024-08-13 | - | 本公司前於113年4月9日函請昶虹公司於文到三個月內委請非簽證會計師進行112年1月1日至113年3月 31日對子公司之監督與管理之內部控制制度專案審查一案,經查符合資訊申報作業辦法第3條第2項第 36款情事,惟該公司未依期限取具內部控制制度審查報告並輸入公開資訊觀測站,經本公司以113年7 月10日臺證上一字第1130012728號函,請該公司於文到一個月內補正惟迄未辦理,核已違反前揭作業 辦法之規定。 | 罰金50000元 | 金管會 | - |
7 | 2024-05-17 | 金管證審罰字第1130344256號 | 證券交易法第36條第1項第1款、第2款 | 罰金240000元 | 金管會證券期貨局 | - |
8 | 2024-04-09 | - | 該公司113年4月2日召開重大訊息記者會說明蘇州昶虹前董事長賴基宗同時保管公司印鑑及銀行U盾 並挪用資金一事,核有以下重大缺失: 1.蘇州昶虹尚無訂定印鑑使用之管理內控作業辦法,核有違反「公開發行公司建立內部控制制度處 理準則」第38條之情事。 2.貴公司未對子公司盡監督與管理之義務,核有違反「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 第38條之情事。 3.另本公司前以112年7月24日臺證上一字第1121803406號函知貴公司未對子公司盡監督與管理之義 務在案,迄今仍未有效改善。 4.另查上開內部控制有重大缺失且仍未有效改善,惟貴公司113年4月1日董事會通過並公告之112年 度內部控制制度聲明書仍聲明內部控制制度設計及執行均有效,顯與事實不符。 | 罰金1000000元 | 金管會 | - |
9 | 2024-04-02 | 金管證審罰字第1130381619號 | 證券交易法第36條第1項第1款 | 罰金240000元 | 金管會證券期貨局 | - |
10 | 2023-09-13 | 金管證審罰字第1120384242號 | 證券交易法第36條第1項第1款及第2款 | 罰金240000元 | 金管會證券期貨局 | - |